英國增值稅VAT3種典范情形解讀-ESG跨境

英國增值稅VAT3種典范情形解讀

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英國增值稅指英國對花費品和勞務課征的一種間接稅。它始征于1973年,用以取代以前的購置稅和有選擇的分行業(yè)的就業(yè)稅。征收規(guī)模涉及到工業(yè)、農業(yè)、商業(yè)批發(fā)與零售及服務業(yè)。納稅人是供給...

英國增值稅指英國 對消費品和勞務課征的一種間接稅。它始征于1973年,用以取代以前的購置稅和有選擇的分行業(yè)的就業(yè)稅。征收規(guī)模涉及到工業(yè)、農業(yè)、商業(yè)批發(fā)與零售及服務業(yè)。納稅人是供給應稅貨物和提供給稅勞務并依照法令辦理納稅登記的個人、合伙企業(yè)、社團或公司等。這種稅一般在制作、批發(fā)、零售等各個環(huán)節(jié)征收,在英國也稱“產(chǎn)出稅”。其基本稅率為15%,對某些商品或勞務實施零稅率。

1、您的企業(yè)成立于英國

如果您的企業(yè)將商品儲存在英國并向英國買家出售,那么當您在英國的出售超過了增值稅注冊起征點,您需要注冊并收取增值稅。

此外,如果您的企業(yè)還向其他歐洲 /地域的個人出售商品,您可能還需要在這些 /地域注冊增值稅。

收取的增值稅必需通過增值稅申報繳納給相關的稅務機構。

2、您的企業(yè)成立于其他歐洲 /地域

如果您的歐洲企業(yè)將商品儲存在其他歐洲 /地域,并向英國買家出售這些商品,那么當這些出售額超過了英國遠程出售起征點,您需要注冊并開端對英國的出售收取增值稅。

同樣,移動(或將您的商品移動)到在英國的儲存地點,即刻需要遵守英國的增值稅要求。

收取的增值稅需通過增值稅申報繳納給英國稅務機構。

3、您的企業(yè)成立于歐洲境外

如果您將儲存在英國的商品出售給歐洲買家,那么您需要立即在英國注冊增值稅。

此外,如果您向其他歐洲 /地域的個人出售商品,您可能還需要在這些 /地域注冊增值稅。

收取的增值稅必需通過增值稅申報繳納給相關的稅務機構。


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